A Magyar Telekom 4 milliárd forint nettó eredményről számolt be az első negyedévről a szerdai piaczárás után közzétett gyorsjelentésében. Ez az IFRS 16 számviteli szabvány figyelembevétele nélkül levezetett eredmény, azzal kalkulálva csupán 3,1 milliárdot ért el a cég. Az új számvitel rendszerre való átálláson kívül a végkielégítésekkel kapcsolatos kiadások és az magasabb adóráfordítások húzták le a profitot. Végkielégítésekre 3 milliárd forint ment el az első negyedévben.
A működési eredmény 12 százalékkal volt rosszabb a vártnál, míg EBITDA-soron 3,5 százalékkal maradtak el a konszenzustól. Az IFRS 16 szerinti adat 9 százalékos éves javulást mutatna, ennek a hatását kiszűrve 2,9 százalékkal csökkent volna az EBITDA. A bevételek nagyjából a tervek szerint alakultak. A növekedés itt elsősorban a készülékértékesítés és a mobiladat-használat jelentős bővülésének köszönhető. A mobil bevételek az IFRS 16 szerint 8,4 százalékkal 84,9 milliárd forintra nőttek, miközben a hangalapú bevételek 1,9 százalékkal 32,2 milliárdra csökkentek. Az adatbevételek dinamikusan, 14,4 százalékkal bővültek és 21,4 milliárdot tettek ki. Ugyanennyi bevétel származott mobil készülékértékesítésekből, itt 23,5 százalékos a plusz. A vezetékes bevételek szerényebben, 2,1 százalékkal 52,7 milliárd forintra bővültek. Ezen belül a kiskereskedelmi szélessávú bevételek 4 százalékkal 13,4 milliárdra híztak, míg a tévébevételek 12 milliárdon stagnáltak.
A rendszerintegrációs szolgáltatásból 21,4 milliárd forintra ra tett szert a Magyar Telekom, ez 3,1 százalékos növekedést jelent. A szabad cash-flow 9,9-ről 25,9 milliárd forintra változott, a jelentős csökkenés mögött a 2100 megahertzes frekvencialicenc meghosszabbításának költsége és a működőtőke kedvezőtlenebb alakulása áll.
„A szabad cash-flow soron a szokásosnál jelentősebb első negyedévi csökkenést regisztráltunk, de a 2019-ben tervezett ingatlanértékesítéseknek köszönhetően az idei évi célkitűzésünket elérhetőnek tartjuk” – közölte Rékasi Tibor vezérigazgató.
A nettó eladósodottság a 2018 év végi 272,8 milliárd forintról 404,7 milliárdra nőtt március végére. Ezt a növekedést a lízingkötelezettségek számviteli változása okozta. Az eladósodottsági mutató a tavalyi 30,7 százalékról 39,5 százalékra ugrott. Az éves célkitűzéseken nem módosított a cég, így az idei eredmény utáni, részvényenkénti 27 forintos osztalékcél sem változott.
„A vártnál gyengébben sikerült a gyorsjelentés, de óriási meglepetés nincs benne. Mindegyik hatás várható volt, de azok mértéke kicsit nagyobb lett. A bevételek emelkedtek, de inkább az alacsonyabb marzstartalmú szegmensekben, mint a készülékértékesítés. A végkielégítések 3 milliárdos költsége húzta le az eredménysorokat. A gyorsjelentés önmagában inkább enyhén negatív árfolyamreakciót válthat ki, de a kereskedésnek az is irányt adhat, hogy mit mond a menedzsment a mai elemzői konferenciahíváson a riválisnak tekintett a Digi júniusra várható mobilpiaci indulásáról” – véli Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
A Magyar Telekom első negyedéves főbb számai (milliárd forint)
2018
2019, konszenzus
2019
Változás 2018-hoz képest (százalék)
Eltérés a konszenzustól (százalék)
Bevételek
150,6
158,2
158,9
5,5
0,4
EBITDA
42,6
42,8
41,3
-2,9
-3,5
Működési eredmény (EBIT)
15,7
13,7
12,1
-23,3
-11,7
Nettó eredmény
8,7
6
4
-54,3
-33,3
EBITDA ráta (százalék)
28,3
27,1
26
-2,3*
-1,1*
IFRS 16 nélkül
* százalékpont
Forrás: Magyar Telekom
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.